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2016年中共平凉市纪委监察局部门决算

发表日期:2017-09-30来源:灵台县纪委

一、部门概况

(一)主要职能

按照《党章》和中央纪委、省纪委规定,平凉市纪委的主要职责是:

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强全市党风廉政建设和组织协调反腐败工作。  

2.负责检查并处理市委和市直各部门、各县区党委和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和对党纪处分不服的申诉;保护党员干部的民主权利和合法权益;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。  

3.负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。  

4.负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究,拟定有关政策规定,制定有关党内法规的实施办法。  

5.会同市委组织部、市直部门党组织以及各县区委做好纪检、监察干部的管理工作;审核各县区纪委领导班子和监察局干部人选;负责对市纪委派驻各部门纪检组(纪委)领导干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作。     

6.承办省纪委和市委授权或交办的其他任务。     

按照《中华人民共和国行政监察法》的规定,平凉市监察局的主要职责是:  

1.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员,各县区人民政府及其领导人员,市政府及其各部门任命的其他人员遵守和执行国家政策和法律法规,政府的决议、决定和命令的情况。  

2.负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县区政府及其领导人员,市政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应的行政处分或提出处分意见(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理对监察对象违反行政纪律的检举、控告。  

3.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。  

4.会同组织人事部门、市直各部门以及各县区政府做好监察干部的管理工作,组织和指导全市监察干部培训工作。  

5.承办省监察厅和市政府授权或交办的其他工作。

(二)部门构成市纪委(监察局)为独立法人单位,现内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、干部监督室12个职能室(部),2016年底共有编制50个(行政编制31个、事业编制14个、工勤编制5个),实有在职职工46人、退休职工17人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1.收入支出决算情况说明2016年度共收入789.38万元,其中:财政拨款收入730.91万元,其他收入12.10万元,上年结转46.36万元。2016年度共支出723.44万元,其中:基本支出723.44万元,结转下年65.94万元。

2.财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计730.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入730.91万元。年初财政拨款结转46.17万元。2016年度财政拨款支出总计718.33万元,其中:一般公共服务支出579.45万元,社会保障和就业支出119.68万元,医疗卫生与计划生育支出19.20万元。结转下年58.74万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款支出总计718.33万元。其中:工资福利支出308.50万元,商品和服务支出171.42万元,对个人和家庭补助支出226.04万元,其他资本性支出12.38万元。

(二)“三公”经费2016年“三公经费”预算14万元,其中:公务用车运行费6万元,公务接待费8万元。2016年“三公经费”决算30.89万元,其中:公务用车运行费23.16万元,公务接待费7.73万元。因为公务用车运行费是按半年预算的,加之我委办案出差频繁,故公务用车运行费决算数比预算数大。

1.因公出国(境)经费支出情况:2016年度机关没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置和运行费支出情况:2016年度我单位公务用车运行费23.16万元,较上年减少0.29万元,变动原因:因为公车改革,去年9月份公车封存后移交平台。2016年度我委没有产生公务用车购置费。

3.公务接待费用支出情况:2016年度本单位公务接待费7.73万元,较上年减少3.36万元。国内公务接待共19批次,接待人次96人。

(三)其他重要事项说明 

1.机关运行经费支出情况说明2016年度机关运行经费支出183.80万元,为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用(详见后附决算表)。

2.关于政府采购支出情况的说明2016年政府采购支出13.91万元,其中:政府采购货物支出13.91万元。

3.关于国有资产占用情况的说明截止2016年12月31日,市纪委监察局固定资产总额为618.97万元,单位价值100万元以上的专用设备1(台、套),没有单位价值50万元以上的通用设备。

4.关于预算绩效情况的说明我单位所有支出均为基本支出,没有涉及绩效管理项目,故没有进行绩效评价。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指我委用于离退休人员的经费。住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算表                     

2.收入决算表                     

3.支出决算表                     

4.财政拨款收入支出决算表                    

5.一般公共预算财政拨款支出决算表                     

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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